2015年度南樂縣人民醫(yī)院部門決算公開
2015年度南樂縣人民醫(yī)院部門決算公開
目 錄
第一部分 南樂縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 南樂縣人民醫(yī)院2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣人民醫(yī)院2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂縣人民醫(yī)院概況
一、南樂縣人民醫(yī)院主要職責
(一)醫(yī)療工作
醫(yī)院的各項工作必須圍繞醫(yī)療工作這個中心,提高醫(yī)療技術水平和醫(yī)療質量,使醫(yī)院的各臨床科室能掌握常見病多發(fā)病的處理和疑難重癥的診治技術,各醫(yī)技科室都能基本滿足各臨床科室的醫(yī)療業(yè)務需要,不斷擴大醫(yī)療服務范圍,增加醫(yī)療服務項目,使絕大多數(shù)的病人能夠在本縣得到診治和良好的服務。
(二)預防保健
對當前縣醫(yī)院來說要特別重視社區(qū)預防和初級衛(wèi)生保健工作,開展家庭病床工作,做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務技術指導,認真貫徹《傳染病防治法》,做好醫(yī)院的感染管理,搞好醫(yī)院的環(huán)境衛(wèi)生及污水污物處理,預防交叉感染,做好疫情報告,重視衛(wèi)生宣傳等。
(三)培訓教學
包括對基層衛(wèi)生人員的培訓提高,幫助提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務技術水平和村衛(wèi)生組織及鄉(xiāng)村醫(yī)生的技術能力,發(fā)揮全縣醫(yī)療技術培訓中心的作用。
(四)醫(yī)藥科研
主要針對本縣嚴重危害人民健康的常見病、多發(fā)病、地方病
進行流行病學、病因學等研究,尤其對傳染病防治研究是縣醫(yī)院的重要任務(包括現(xiàn)場調查、實地防治研究等)。
(五)計劃生育技術指導和優(yōu)生優(yōu)育業(yè)務咨詢
包括認真做好節(jié)育手術,提高手術質量,開展計劃生育科學知識宣傳教育、婚前保健、遺傳咨詢、圍產期保健等工作。
二、南樂縣人民醫(yī)院決算單位構成
南樂縣人民醫(yī)院事業(yè)單位決算。
第二部分
南樂縣人民醫(yī)院2015年度部門決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門: 單位:萬元
收入支出
項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財政撥款收入1349.54 一、一般公共服務支出14
二、上級補助收入2 二、外交支出15
三、事業(yè)收入311522.06 三、國防支出16
四、經營收入4 四、公共安全支出17
五、附屬單位上繳收入5 五、教育支出18
六、其他收入692.51 六、科學技術支出19
7 ……20
8 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2111644.62
本年收入合計911964.11 本年支出合計22 11644.62
用事業(yè)基金彌補收支差額10 結余分配23 319.49
年初結轉和結余11 年末結轉和結余24
12 25
合計1311964.11 合計26 11964.11
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表
部門: 單位:萬元
項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
類款項欄次1234567
合計11964.11 349.54 11522.06
92.51
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11964.11 349.54 11522.06 92.51
21002 公立醫(yī)院11964.11 349.54 11522.06 92.51
2100201 綜合醫(yī)院11926.11 311.54 11522.06 92.51
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.00 38.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門: 單位:萬元
項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項欄次123456
合計11644.62 11644.62
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11644.62 11644.62
21002公立醫(yī)院 11644.62 11644.62
2100201 綜合醫(yī)院11606.62 11606.62
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.00 38.00
注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門: 單位:萬元
收入支出
項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預算財政撥款1349.54 一、一般公共服務支出15
二、政府性基金預算財政撥款2 二、外交支出16
3 三、國防支出17
4 四、公共安全支出18
5 五、教育支出19
6 六、科學技術支出20
7 ……21
8 九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出22349.54 349.54
本年收入合計9349.54 本年支出合計23349.54 349.54
年初財政撥款結轉和結余10 年末結轉和結余24
一般公共預算財政撥款11 25
政府性基金預算財政撥款12 26
13 27
合計14349.54 合計28 349.54349.54
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門: 單位:萬元
項 目本年支出合計基本支出 項目支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項欄次123
合計349.54 349.54
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出349.54349.54
21002公立醫(yī)院 349.54349.54
2100201 綜合醫(yī)院311.54311.54
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.0038.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門: 單位:萬元
項 目本年支出合計人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱
類款項欄次123
合計 349.54 349.040.50
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出349.54349.040.50
21002公立醫(yī)院349.54349.040.50
2100201綜合醫(yī)院311.54311.040.50
2100299其他公立醫(yī)院支出38.0038.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門: 單位:萬元
2015年度預算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車
購置費公務用車
運行費小計公務用車
購置費公務用車
運行費
123456789101112
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
注:2015年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門: 單位:萬元
項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出
類款項欄次123456
合計 0 0 0 0
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015年收入總計11964.11萬元,支出總計11644.62萬元。與2014年相比,收入增加了1355.78萬元,增長了12.8%。支出增加了2286.74萬元,增長了24.4%。
主要原因:1.2015年度藥品差價取消,醫(yī)療服務價格的調整不足以彌補取消藥品差價的80%。
2.單位設備老化,需要維修費用較多。
二、收入決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院本年收入合計11964.11萬元,其中:財政撥款收入349.54萬元,占2.92 %。
三、支出決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院本年支出合計11644.62萬元,其中:基本支出11644.62萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015年財政撥款收支總決算349.54萬元。與 2014 年相比,財政撥款收、支總計各增加78.42萬元,增長28.9%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為349.54萬元,支出決算為349.54萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015年一般公共預算財政撥款基本支出349.54萬元,其中:人員經費349.04萬元,主要包括:基本工資;公用經費0.5萬元,主要包括:公務用車運 行維護費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
南樂縣人民醫(yī)院2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元。
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務用車購置及運行費0.5萬元 。其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費3.38萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××局用于保障機構正常運行、開展××業(yè)務等活動的支出。
(一)行政運行(項):是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
(二)一般行政管理事務(項):是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。
(三)機關服務(項):是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
(四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
(八)其他××支出(項):……。
……。
九、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。