人防辦2015年決算公開

發(fā)布時(shí)間:2016-10-21 ??來源:縣政府
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2015年度南樂縣人民防空辦公室決算公開

第一部分南樂縣人民防空辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 南樂縣人民防空辦公 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況

一、主要職能

()貫徹執(zhí)行國家、省、市人民防空法律、法規(guī)和方針政策;擬訂有關(guān)人民防空規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。(二)負(fù)責(zé)擬訂全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。(三)組織制定城市人民防空襲方案,指導(dǎo)制定重要目標(biāo)防護(hù)方案,組織開展城市人民防空演練演習(xí)。協(xié)助有關(guān)部門擬訂防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援方案。(四)擬訂全縣人民防空建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃;負(fù)責(zé)全縣人民防空工程建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督;參與審核城市總體規(guī)劃中貫徹人民防空要求的內(nèi)容。(五)負(fù)責(zé)防空地下室易地建設(shè)審批、人防工程(含通信、警報(bào)設(shè)施)報(bào)廢與拆除審批、平時(shí)使用人防工程審批、加固和改造中小型人民防空工程項(xiàng)目審批;按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)單建人防工程項(xiàng)目審批。(六)負(fù)責(zé)全縣附建式防空地下室施工圖設(shè)計(jì)文件審查審批。(七)負(fù)責(zé)防空地下室防護(hù)部分工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。(八)負(fù)責(zé)人民防空組織指揮、通信、警報(bào)、信息化建設(shè)。(九)負(fù)責(zé)擬訂利用人民防空戰(zhàn)備資源參與搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、計(jì)劃和各種保障方案,為應(yīng)急救援提供支持。(十)制定防空防災(zāi)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和整組訓(xùn)練計(jì)劃并督促落實(shí)。(十一)指導(dǎo)制定城市人口、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計(jì)劃,指導(dǎo)疏散基地、疏散地域建設(shè)。(十二)參與組織制定公共安全、防空防災(zāi)宣傳教育規(guī)劃;制定人民防空干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。(十三)負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理;依法征繳人民防空工程易地建設(shè)費(fèi)和社會(huì)負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)。(十四)承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭(zhēng)任務(wù)。配合要地防空和城市防衛(wèi)作戰(zhàn),組織防空防災(zāi)專業(yè)隊(duì)消除空襲后,參與組織恢復(fù)生產(chǎn)、生活秩序。(十五)負(fù)責(zé)全縣人民防空依法行政和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作;承擔(dān)人民防空行政復(fù)議、行政訴訟等工作。(十六)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)

第二部分 南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件1

收入支出決算總表

公開01

收入

支出

項(xiàng)

行次

決算數(shù)

項(xiàng)

行次

決算數(shù)

1

2

一、財(cái)政撥款收入

1

60.30

一、一般公共服務(wù)支出

15

57.62

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

二、外交支出

16

三、事業(yè)收入

3

三、國防支出

17

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

四、公共安全支出

18

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

19

六、其他收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

21

8

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

22

0.99

9

十、住房保障支出

23

1.68

10

24

本年收入合計(jì)

11

60.30

本年支出合計(jì)

25

60.30

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

12

結(jié)余分配

26

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

合計(jì)

14

60.30

合計(jì)

28

60.30

部門:南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元 收入決算表

公開02

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

項(xiàng)

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

60.30

60.30

201

一般公共服務(wù)支出

57.63

57.63

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物

57.63

57.63

2010301

行政運(yùn)行

24.70

24.70

2010350

事業(yè)運(yùn)行

10.83

10.83

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.99

0.99

21005

醫(yī)療保障

0.99

0.99

2100501

行政單位醫(yī)療

0.99

0.99

221

住房保障支出

1.68

1.68

22102

住房改革支出

1.68

1.68

2210201

住房公積金

1.68

1.68


支出決算總表

公開03

項(xiàng)

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

60.30

60.30.

201

一般公共服務(wù)支出

57.63

57.63

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物

57.63

57.63

2010301

行政運(yùn)行

24.70

24.70

2010350

事業(yè)運(yùn)行

10.83

10.83

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.99

0.99

21005

醫(yī)療保障

0.99

0.99

2100501

行政單位醫(yī)療

0.99

0.99

221

住房保障支出

1.68

1.68

22102

住房改革支出

1.68

1.68

2210201

住房公積金

1.68

1.68

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)

行次

金額

項(xiàng)

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

60.30

一、一般公共服務(wù)支出

15

57.62

57.62

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

七、社會(huì)保障和就業(yè) 支出

21

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.99

0.99

九、住房保障支出

1.68

1.68

8

22

本年收入合計(jì)

9

60.30

本年支出合計(jì)

23

60.30

60.30

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

13

27

合計(jì)

14

60.30

合計(jì)

28

60.30

60.30

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

項(xiàng)

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

60.30

60.30

201

一般公共服務(wù)支出

57.63

57.63

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

57.63

57.63

2010301

行政運(yùn)行

24.70

24.70

2010350

事業(yè)運(yùn)行

10.83

10.83

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出

22.10

22.10

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.99

0.99

21005

醫(yī)療保障

0.99

0.99

2100501

行政單位醫(yī)療

0.99

0.99

221

住房保障支出

1.68

1.68

22102

住房改革支出

1.68

1.68

2210201

住房公積金

1.68

1.68

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

項(xiàng)

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

60.30

36.99

23.30

201

一般公共服務(wù)支出

57.63

34.22

23.31

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

57.63

34.32

23.31

2010301

行政運(yùn)行

24.70

16.99

7.71

2010350

事業(yè)運(yùn)行

10.83

10.83

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出

22.10

6.50

15.60

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.99

0.99

21005

醫(yī)療保障

0.99

0.99

2100501

行政單位醫(yī)療

0.99

0.99

221

住房保障支出

1.68

1.68

22102

住房改革支出

1.68

1.68

2210201

住房公積金

1.68

1.68


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

0

1

0

1

0.5

1.3

0

1.3

0

0.9

0.4

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08

項(xiàng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0

0

0

0

0

0

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

第三部分

南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣人防辦2015年收入總計(jì)60.30萬元,支出總計(jì)60.3萬元。

二、收入決算情況說明

南樂縣人防辦本年收入合計(jì)60.30萬元,其中:財(cái)政撥款收入60.30萬元,占100 %。

三、支出決算情況說明

南樂縣人防辦本年支出合計(jì)60.30萬元,其中:基本支出 45.3 萬元,占75 %;項(xiàng)目支出15 萬元, 占 25 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣人防辦2015年財(cái)政撥款收支總決算60.3萬元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.2萬元,增長(zhǎng)7 %。主要原因:人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南樂縣人防辦2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 萬元,支出決算為60.3 萬元,完成年初預(yù)算的100 %。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出57.62 萬元,占 95 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.99萬元,占 2%;住房保障(類)支出1.68 萬元,占3%。

(一)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為60.3 萬元,支出決算為60.3 萬元,完成年初預(yù)算的100 %

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為1.68 萬元,支出決算為 1.68 萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣人防辦2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 36.99 萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi) 23.3 萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

南樂縣人防辦2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5 萬元,支出決算為1.3 萬元,完成預(yù)算的 86 %,,主要原因:車輛減少。

(一)因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,完成預(yù)算的100 %

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 1.3 元,完成預(yù)算的86 %,其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,購置 輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.3萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:用車減少。

(三)公務(wù)接待費(fèi) 0.5元,完成預(yù)算的100 %,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南樂縣人防辦2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為 0 萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

南樂縣人防辦2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15萬元。

(二)政府采購支出情況。

南樂縣人防辦2015 年政府采購支出總額 108萬元,其中:政府采購工程支出 108萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 12 31 日,共有車輛01輛,其中,一般公務(wù)用車 1 輛,單位價(jià)值 14萬元。


第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指南樂縣人防辦用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障南樂縣人防辦各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指南樂縣人防辦機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為南樂縣人防辦機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(八)其他××支出(項(xiàng)):……。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。