開放辦2017年預算公開
南樂縣對外開放辦公室
2017年部門預算情況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
下設1個辦公室
(二)主要職能
1、根據(jù)中央、省、市對外開放的方針、政策,法律、法規(guī),組織制定適合我縣實際情況的招商引資的各項管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。2、負責組織、制訂全縣重大涉外活動的年度計劃,并牽頭組織實施。組織、協(xié)調縣直有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在境內(nèi)外舉辦的涉外項目、招商引資洽談活動。3、協(xié)調、督促、檢查全縣對外開放工作,匯總全縣對外開放情況,對新情況、新問題進行調查研究,為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。4、負責全縣的招商引資、內(nèi)外聯(lián)絡工作,為我縣的經(jīng)濟發(fā)展培植新的經(jīng)濟增長點
(三)人員構成
單位人員共有編制11個,事業(yè)編制11人;在職職工11,退休4人,遺屬補助1人。
二、收入預算說明
2017年收入預算87.4741萬元,其中財政撥款87.4741萬元,政府性基金收入0萬元,轉移支付收入0萬元。 2017年收入預算87.4741萬元,比上年增加18.63萬元,增加了21%,主要原因人員工資增加。
三、支出預算說明
2017年支出預算87.4741萬元,其中:基本支出83.1471萬元,項目支出4萬元。?2017年收入預算87.4741萬元,比上年增加18.63萬元,增加了21%,增加原因人員增加。
(一)按功能科目分類,包括一般公共服務支出62.0675萬元、社會保障和就業(yè)支出11.8318萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.192萬元,住房保障支出6.3828萬元。
(二)按支出用途分類,包括基本支出83.4741萬元,其中:工資福利支出58.3775萬元,商品和服務支出3.6萬元,個人和家庭補助支出7.02萬元;項目支出4萬元。
四、收支預算增減變化說明
2017年收入預算87.4741萬元,其中:財政撥款收入87.4741萬元,較上年預算收入增加18.63萬元,比上年增加18.63萬元,增加了21%,主要原因人員工資增加。
2017年支出預算87.4741萬元,其中:財政撥款支出87.4741萬元,比上年增加18.63萬元,增加了21%,增加原因人員增加。
五、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預算安排機關運行經(jīng)費3.6萬元,占基本支出的4.31%,較上年預算減少0.3萬元。主要用于保障局機關正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。主要原因業(yè)務量減少。
六、政府采購安排情況說明
2017年預算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年“三公”經(jīng)費預算0.45萬元。其中,因公出國(境)費0元,公務用車購置費0元,公務用車運行維護費0.35萬元(包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),公務接待費0.1萬元。較上年增加原因是納入預算支出管理的增加。
?? 八、政府性基金預算支出預算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣對外開放辦公室人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣對外開放辦公室人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障(類)支出:是指南樂縣對外開放辦公室人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。