南樂縣人民政府辦公室2017年預(yù)算公開情況
南樂縣人民政府辦公室2017年預(yù)算公開
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置
1、秘書室:負(fù)責(zé)縣政府各類文件、報告、匯報等綜合性文字材料的起草、審定、印刷;負(fù)責(zé)縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議、縣政府專題會議記錄、紀(jì)要的編發(fā)工作。
2、綜合室:負(fù)責(zé)縣政府及辦公室各類會議籌辦工作;組織縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研活動和縣政府其他重要活動;核對縣政府及辦公室各類正式公文。
3、應(yīng)急管理辦公室:負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急預(yù)案、體制、機制及應(yīng)急平臺體系建設(shè)及指導(dǎo)工作。
4、電子政務(wù)室:負(fù)責(zé)全縣政府信息公開的日常工作、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作;負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)政府系統(tǒng)業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)和管理工作。
5、信息調(diào)研室:負(fù)責(zé)向上級政府報送南樂工作信息,負(fù)責(zé)組織、研究、編發(fā)縣政府決策需要的政情、社情等政務(wù)信息。
6、金融綜合室:研究分析金融形勢和全縣金融發(fā)展的重大問題,擬定全縣金融業(yè)務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃。
7、外事僑務(wù)室:貫徹落實外事、僑務(wù)工作方針、政策和規(guī)定,歸口管理全縣的因公出國(境)審理工作。
8、法制辦公室:協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)編制縣政府規(guī)范文件、出臺計劃、組織行政、執(zhí)法監(jiān)督、檢查,負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的起草工作。
9、民族宗教工作室:負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市民族宗教工作方針、政策,開展民族宗教法規(guī)、政策的宣傳教育工作。
10、行政管理室:負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、后勤服務(wù)和機關(guān)人事勞資、離退休人員管理服務(wù)。
11、縣政府督辦查辦室:負(fù)責(zé)縣政府督辦查辦相關(guān)工作。
(二)部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位,部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。
(三)主要職能
1、負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)調(diào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。
2、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、研究縣政府各部門和個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的問題,提出審核意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由縣政府直接處理的重要問題、突發(fā)事件和重大事故。
5、圍繞縣政府的中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。
6、負(fù)責(zé)縣政府及辦公室公文收發(fā)、運轉(zhuǎn)、印制工作;指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。
(四)人員構(gòu)成情況
南樂縣人民政府辦公室現(xiàn)有行政編制人員28人、事業(yè)編制44人。
二、收入情況說明
南樂縣人民政府辦公室 2017 年財政撥款收支總預(yù)算為997萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算撥款收入997萬元。主要用于一般公共服務(wù)支出869萬元、社會保障和就業(yè)支出74萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20萬元、住房保障支出34萬元。2017年財政撥款收入與2016年比增加了235.13萬元,增長30.8%。主要原因人員工資增加及招商活動費用增加
三、支出情況說明
南樂縣人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出997萬元,其中行政運行290萬元,占30%、事業(yè)運行62萬元,占6.2%、社會保障和就業(yè)支出74萬元,占9.7%、離退休工資支出15萬元,占1.5%、養(yǎng)老保險支出58萬元,占5.8%,醫(yī)療衛(wèi)生支出20萬元,占2%、住房保障支出34萬元,占3.4%、項目支出517萬元,占51%。
四、收支預(yù)算增減變化說明
收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算撥款收入997萬元。主要用于一般公共服務(wù)支出869萬元、社會保障和就業(yè)支出74萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20萬元、住房保障支出34萬元。2017年財政撥款收入與 2016年比增加了 235.13萬元,增長30.8%。主要原因人員工資增加及招商活動費用增加
一般公共預(yù)算基本支出997萬元,其中行政運行290萬元,占30%、事業(yè)運行62萬元,占6.2%、社會保障和就業(yè)支出74萬元,占9.7%、離退休工資支出15萬元,占1.5%、養(yǎng)老保險支出58萬元,占5.8%,醫(yī)療衛(wèi)生支出20萬元,占2%、住房保障支出34萬元,占3.4%、項目支出517萬元,占51%。
五、“三公”經(jīng)費支出及增減變化情況說明
南樂縣人民政府辦公室2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29.3萬元, 2016年預(yù)算數(shù)為35.5萬元,減少6.2萬元,減少17.5%。其中:因公出國(境)費0萬元;公車購置費0萬元;公車運行維護費28.8萬元;公務(wù)接待費0.5萬元。主要原因為公車改革及執(zhí)行中央八項規(guī)定,本年度厲行節(jié)約,加強管理,壓縮了“三公”經(jīng)費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本級、南樂縣人民政府辦公室機關(guān)后勤中心、南樂縣人民政府秘書科、南樂縣人民政府政務(wù)科、南樂縣人民政府金融辦、法制辦等辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 17.4萬元,2016年預(yù)算為16.8萬元,執(zhí)行數(shù)增長3.5%。增加原因為調(diào)整以前年度工資、加大招商力度、政府加大打擊非法集資力度及對全縣進行機關(guān)事業(yè)單位的法律培訓(xùn)。
七、政府采購情況。
本部門本年內(nèi)未安排政府采購相關(guān)預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(七)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的支出。
(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(gòu)(項):指為離退休人員提供管理服務(wù)的老干部的支出。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。