南樂縣教育系統(tǒng)2016年度部門決算情況公示
南樂縣教育系統(tǒng)2016年決算公開情況
目?錄
第一部分?南樂縣教育系統(tǒng)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?南樂縣教育系統(tǒng)?2016 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?南樂縣教育系統(tǒng)?2016 年度部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分??教育部門基本情況
?一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育工作方針、政策和有關(guān)法規(guī),研究擬定全縣教育體育改革和發(fā)展規(guī)劃、全縣教育體育規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理,規(guī)劃全縣教育布局和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校、幼兒園的教育教學(xué)及教研教改,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
(三)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展,指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育、特殊教育工作。
(四)指導(dǎo)全縣學(xué)校、幼兒園的德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育、法制教育和青少年校外活動(dòng)中心教育等工作。
(五)負(fù)責(zé)全縣民辦教育的綜合管理、設(shè)立、審批、審核工作。
(六)主管全縣教師工作。執(zhí)行國(guó)家教師資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作;在核定編制總量?jī)?nèi),提出增減調(diào)劑教職工編制意見,統(tǒng)籌優(yōu)化使用;負(fù)責(zé)全縣教師調(diào)配、聘用、交流、考核、評(píng)優(yōu)樹模、獎(jiǎng)懲、退休、撫恤等工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣教師培訓(xùn);按照干部管理權(quán)限對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察任免、管理及后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
(七)統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi),編制下達(dá)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行,管理教育專項(xiàng)資金;參與擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)、學(xué)生資助的政策和管理辦法;監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)的使用情況;按有關(guān)規(guī)定管理域內(nèi)外對(duì)我縣教育援助、教育貸款;實(shí)施家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的資助工作。
(八)負(fù)責(zé)全縣教育信息化建設(shè)與管理工作,推進(jìn)信息技術(shù)教育應(yīng)用。
(九)負(fù)責(zé)全縣學(xué)校各類招生考試工作,指導(dǎo)學(xué)籍學(xué)歷管理工作。
(十)貫徹國(guó)家語言文字工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)推廣普通話工作。
(十一)負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作,依法、依規(guī)或授權(quán)開展督政、督學(xué)和教育監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。
(十二)負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作,負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類學(xué)校安全管理工作的指導(dǎo)、檢查和考核。負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)信訪、防范邪教等工作。
(十三)指導(dǎo)全縣學(xué)校、幼兒園后勤保障服務(wù)和管理工作。
(十四)負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃的實(shí)施,指導(dǎo)群眾性體育活動(dòng)的開展,實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)、定期公布全縣國(guó)民體質(zhì)狀況;指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
(十五)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展,研究確定運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置和重點(diǎn)布局,完善訓(xùn)練體制,推動(dòng)體育項(xiàng)目普及,發(fā)現(xiàn)和向上級(jí)輸送體育人才;統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
(十六)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、創(chuàng)建工作。
(十七)負(fù)責(zé)辦理教育體育行政許可事項(xiàng)和教育體育行政執(zhí)法。
(十八)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置:教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),辦公室,人事股,招生辦公室,電教中心,教育股,督導(dǎo)室,民管辦,安全辦,職業(yè)與成人教育教研室,監(jiān)察室,中小學(xué)教育教學(xué)研究室,計(jì)劃生育辦公室,學(xué)生資助管理中心,體衛(wèi)藝股,計(jì)財(cái)股。
?二、部門決算單位構(gòu)成
納入南樂縣教育局2016年度部門決算編制范圍的單位包括:
1.南樂縣教育局本級(jí)
????2.下設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校12個(gè),縣直初級(jí)中學(xué)2所,縣直小學(xué)5所,高中1所,職業(yè)中專1所,黨校1所,特校1所,幼兒園2所,教師進(jìn)修校1所。
?
??
第二部分???報(bào)表
???見附件:南樂縣教育系統(tǒng)2016年匯總決算表.xls
第三部分教育系統(tǒng)決算說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016 年度收入總計(jì)?56276.18萬元,與2015年相比增加10944.13萬元,增長(zhǎng)24%,增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)標(biāo)新工資及加大教育投入。支出56276.18萬元,與2015年相比增加10944.13萬元,增長(zhǎng)24%,增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)標(biāo)新工資及加大教育投入。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016 年度收入合計(jì)?56276.18?萬元,其中:財(cái)政撥款收入56276.18萬元,其中:財(cái)政撥款收入56276.18萬元,占100%,事業(yè)收入0萬元,占0%,經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%,其他收入0萬元,占0%。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016 年度支出合計(jì)56276.18萬元,其中:基本支出
50611.1萬元,占?89.93%;項(xiàng)目支出5665.08萬元,占10.07%,經(jīng)營(yíng)支出?0 萬元,占0%。
四、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)56276.18萬元,與2015年相比增加10944.13萬元,增長(zhǎng)24%,增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)標(biāo)新工資及縣級(jí)加大教育投入。
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56276.18萬元,與2015年相比增加10944.13萬元,增長(zhǎng)24%,增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)標(biāo)新工資及縣級(jí)加大教育投入。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56276.18萬元,占支出合計(jì)的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10944.13萬元,增長(zhǎng)24%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56276.18萬元,主要用于教育支出(類)46168.18萬元,占82%文化體育480萬元,占0.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6666萬,占11.85%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1395萬元,占2.5%;住房公積金支出1510萬元,占2.7%;其他支出57萬元,占0.1%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39761萬元,支出預(yù)算為56276.18萬元。完成年初預(yù)算的141%,決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)二是財(cái)政加大教育投入。其中:
???1、教育(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.17萬元,支出決算為59.5萬元。完成年初預(yù)算的78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
2、教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為17712.7萬元,支出決算為22238.5萬元,完成年初預(yù)算125%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因的調(diào)標(biāo)新工資及縣級(jí)加大教育投入。
3、教育(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為13756.5萬元,支出決算為13720.5萬元,完成年初預(yù)算99.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是期間退休人員工資減少
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50611萬元其中人員經(jīng)費(fèi)340357.8萬元主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)16575.3萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明:
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為51.7萬元,支出決算為15.4萬元,完成預(yù)算的30%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用為0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,年初無預(yù)算,公車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為20萬元,支出決算為12.4萬元;完成預(yù)算62%;公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為31.7萬元,支出決算3萬元,完成預(yù)算9.5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,強(qiáng)化公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3萬元,下降16%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為0萬元,與上年數(shù)據(jù)無變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用為0萬元,較上年無變化;公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,較上年無變化;公車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2萬元;下降比例14%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1萬元,下降25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,強(qiáng)化公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12.4萬元,,占81%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬元,占19%。具體情況如下:
1、因公出國(guó)費(fèi)支出決算為0萬元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出12.4萬元,完成預(yù)算62%,年末保有車輛5輛。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元。
???公務(wù)用車運(yùn)行支出 12.4萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查,調(diào)研觀摩、車輛燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)等。截止2016年末,教育局財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為5輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.02萬元。主要用于接待外地來我縣參觀學(xué)習(xí)、調(diào)研觀摩人員,共接待30批次,604人次。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16575.3萬元萬元,比2015年增加527.47萬元,增長(zhǎng)3%。增長(zhǎng)的主要原因:教育工作項(xiàng)目增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末,教育局共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車5輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“
事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?