南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年決算公開

發(fā)布時(shí)間:2017-11-02 ??來源:縣政府
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南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

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2016年度部門決算

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第一部分?南樂縣住建局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?南?樂?縣?住?建?局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表??

二、收入決算表??

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表??

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 ?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分

?樂?縣?住?建?局?2016 年度部門決算情況說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

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南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

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一、南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全、建筑節(jié)能、墻材革新、招投標(biāo)、勘察設(shè)計(jì)等行業(yè)管理工作;指導(dǎo)住房建設(shè)改革,管理城市住房與城市、村鎮(zhèn)的建設(shè)、危房改造等工作;承擔(dān)供水、污水、垃圾處理工作;承擔(dān)全縣城鎮(zhèn)住房困難家庭和農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口住房保障工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排,承擔(dān)縣城集中供熱、部分市政道路、綠化等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)。承擔(dān)房地產(chǎn)和建筑市場方面的行政執(zhí)法和行政處罰權(quán)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)股室:辦公室(人事股)、政策法規(guī)股、綜合計(jì)劃財(cái)務(wù)股、住房保障股、建設(shè)工程管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股。二級機(jī)構(gòu)為:房產(chǎn)所,副科級差額補(bǔ)貼事業(yè)單位;自來水公司,副科級自收自支事業(yè)單位;污水處理廠,股級事業(yè)單位,財(cái)政全供;垃圾處理站,股級事業(yè)單位,財(cái)政全供。

二、南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算單位構(gòu)成

南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算包括

住建局機(jī)關(guān)本級

污水處理公司

垃圾處理站

二級單位財(cái)務(wù)不獨(dú)立,住建局本級決算即匯總決算。

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第二部分

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南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算表

見附表:南樂縣住建局2016年決算表.xls

第三部分

南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣住建局2016年收入總計(jì)15008.5萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1544.5萬元,與2015年相比,收入總計(jì)減少19678.49萬元,下降56%,主要原因是上級撥付的棚戶區(qū)改造資金減少;支出總計(jì)13464萬元,支出減少21222.99萬元,減少61%。主要是通過住建局撥付縣城投公司棚戶區(qū)改造資金減少。

二、收入決算情況說明

南樂縣住建局本年收入合計(jì)15008.5萬元,其中:財(cái)政撥款收入 15008.5萬元,占 100 %;事業(yè)收入0萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

南樂縣住建局本年支出合計(jì)13464萬元,其中:基本支出2803.2萬元,占20.8 %;項(xiàng)目支出10660.8萬元,占79.2 %;經(jīng)營支出0萬元,占0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣住建局2016年收入決算總計(jì)15008.5萬元,支出決算總計(jì)13464萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1544.5萬元,與2015年相比,收入總計(jì)減少19678.49萬元,下降56%,主要原因是上級撥付的棚戶區(qū)改造資金減少;支出減少21222.99萬元,減少61%。主要是通過住建局撥付縣城投公司棚戶區(qū)改造資金減少。

?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3916.9萬元,占支出合計(jì)的29%。與2015年年初預(yù)算相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少987.9萬元,下降79.8%。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

南樂縣住建局2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為3916.9萬元。主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)類支出33.9萬元,占0.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育48.8萬元,占1.2%;節(jié)能環(huán)保支出188.2萬元,占4.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)類支出3531.7萬元,占90.1%;住房保障支出114.1萬元,占2.9%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣住建局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2794.7萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 568.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi) 2226.2萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.4萬元,支出決算為26.65萬元,完成預(yù)算的82.2%,較2015年決算數(shù)增加24.67萬元,增加92.5%。其中:因公出國(境)費(fèi)用無;公務(wù)用車購置費(fèi)用無;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.15萬元,完成預(yù)算的75.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.5萬元,完成預(yù)算269%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,強(qiáng)化公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是2016年執(zhí)行公車改革和公務(wù)交通補(bǔ)貼,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)率低。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出匯總決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用無;公務(wù)用車購置費(fèi)無;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.15萬元,占87%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.5萬元,占13%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用為0萬元,安排出國(境)0批次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出23.15萬元。截至 2016 年 12 月 31 日,南樂縣住建局共有車輛1輛。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出23.15萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查,車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截至 2016 年 12 月 31 日,南樂縣住建局共有車輛1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬元。共計(jì)20批次,48人/次。主要用于省、市檢查、觀摩學(xué)習(xí)交流接待。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為653萬元,支出決算為954.7萬元,完成年初預(yù)算的68.3%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和城市建設(shè)支出。其中城市建設(shè)支出數(shù)額較大,主要原因:我局實(shí)施的南林高速引線項(xiàng)目、昌州路西延建設(shè)項(xiàng)目、濱湖東路建設(shè)項(xiàng)目和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目都是2016年完工的,按照合同約定,工程完工后將支付工程款,城市建設(shè)支出主要用于支付工程款。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

南樂縣住建局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.6萬元,2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)356.5萬元,比 2015年減少63%,減少的原因主要為:厲行勤儉節(jié)約辦公用品、紙張等,商品服務(wù)類支出比2015年減少63%。

(二)政府采購支出情況。

南樂縣住建局2016年政府采購支出總額 0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至?2016 年 12 月 31 日,南樂縣住建局共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車 1輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。?

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 ?

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四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)事務(wù)(款):是指住建局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障住建局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指住建局機(jī)關(guān)的項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為住建局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

????九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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