實驗幼兒園2018年度部門預算

發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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第一部分 實驗幼兒園概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 實驗幼兒園 2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 實驗幼兒園2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

 

第一部分

實驗幼兒園概況

 

一、實驗幼兒園主要職責

()認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策,堅持民主管理,依法辦園,執(zhí)行上級主管部門的指示和決定。

(二)實行保育和教育相結(jié)合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進其身心和諧發(fā)展。為家長解除后顧之憂,熱忱為家長服務。

(三)尊重兒童的人格尊嚴和基本權(quán)利,尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律,為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。合理組織幼兒一日生活活動和其它活動,促進幼兒體智德美等和諧發(fā)展,全面實施素質(zhì)教育。

(四)嚴格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度,保證幼兒身心健康和生命安全。

(五)充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢,面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導等服務,促進家庭教育質(zhì)量的不斷提高。

(六)貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學教育理念、開展教育科學研究、培訓師資,發(fā)揮市示范性幼兒園的示范、輻射作用。

二、實驗幼兒園預算算單位構(gòu)成

實驗幼兒園部門預算為最終預算。

第二部分

實驗幼兒園2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

實驗幼兒園2018年收入總計273.1萬元,支出總計273.1萬元,與2017年相比,收、支總計各增加77.17萬元,增長39%。主要原因:1.人員工資增加;2、園聘人員工資增加;3、增添玩教具。

二、收入預算總體情況說明

實驗幼兒園2018年收入合計273.1萬元,其中:一般公共預算273.1萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

實驗幼兒園2018年支出合計273.1萬元,其中:基本支出273.1萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

實驗幼兒園2018年一般公共預算收支預算273.1萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加77.17萬元,增長39%,主要原因:1.人員工資增加;2、園聘人員工資增加;3、增添玩教具;政府性基金收支預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

實驗幼兒園2018年一般公共預算支出年初預算為273.1萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出217.32萬元,占79.58%;社會保障和就業(yè)()支出42.12萬元,占15.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.56萬元,占1.67%;住房保障(類)支出9.11萬元,占3.33%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

實驗幼兒園2018年一般公共預算支出年初預算為273.1萬元。主要用于以下方面:工資福利支出234.37萬元;商品和服務支出33萬元;對個人和家庭的補助0.73萬元;資本性支出5萬元。

七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

實驗幼兒園2018年沒有“三公”經(jīng)費預算收入和支出。

八、政府性基金預算收支情況說明

實驗幼兒園2018年沒有政府性基金預算收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

實驗幼兒園2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。 

 十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

南樂縣實驗幼兒園2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算0萬元。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我園共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,我園擬組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末,我園共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我園負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我廳(局)將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:實驗幼兒園2018年度部門預算表